Orden de Compra. Nº1417-157-SE19 "Servicio de aseo y limpieza ID N° 1417-72-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417-157-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y limpieza ID N° 1417-72-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417-72-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
Comuna Antofagasta
Impuesto 6897478,8
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serlimp
Razón Social JANINNA ANGELICA REYES LEYTON
R.U.T. 12.167.670-2
Sucursal Serlimp
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesServicio de aseo y limpieza para las dependencias del Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta Unidad de la D.G.A.C.Valor Servicio Aseo Mensual Neto 3.025.210.- Más IVA 574.790 Total 3.600.000.- Valor Neto Anual 36.302.520.- Más IVA 6.897.479.- Total 43.199.999.- $ 3.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.302.520 $ 36.302.520
Total Neto $ 36.302.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.897.479
TOTAL OC $ 43.199.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.