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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417-157-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo y limpieza ID N° 1417-72-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1417-72-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
6897478,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-01-2020 |
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Proveedor |
Serlimp |
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Razón Social |
JANINNA ANGELICA REYES LEYTON
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R.U.T. |
12.167.670-2 |
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Sucursal |
Serlimp |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | Servicio de aseo y limpieza para las dependencias del Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta Unidad de la D.G.A.C. | Valor Servicio Aseo Mensual Neto 3.025.210.- Más IVA 574.790 Total 3.600.000.- Valor Neto Anual 36.302.520.- Más IVA 6.897.479.- Total 43.199.999.- |
$ 3.025.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.302.520
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$ 36.302.520
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Total Neto
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$ 36.302.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.897.479
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$ 43.199.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.