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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417-72-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1417-33-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DE ACUERDO A LA LEY 16.752 aRT. 37 ESTA INSTITUCIÓN RETIENE EL 2% DEL TOTAL DE LA FACTURA EMITIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. |
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Proveniente de Licitación
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1417-33-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
133000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERNANDO ENRIQUE ALVAREZ STRUBING
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R.U.T. |
10.077.577-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Global | Servicios de exterminación o fumigación | SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION, SANITIZACIÒN Y DESRATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA D.G.A.C. DEL AP. CERRO MORENO |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.000
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$ 833.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.