Orden de Compra. Nº1417-93-SE23 "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES AVSEC"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417-93-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO A INSTALACIONES AVSEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-17715 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
Comuna Antofagasta
Impuesto 1130500
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISCIMAX
Razón Social ISCIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.323.214-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISCIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1GlobalMantención y reparación de cortinas metálicas, según punto IV.1 de las Bases Técnicas.Mantención y reparación de cortinas metálicas, según punto IV.1 de las Bases Técnicas adjuntas en licitación de origen. $ 3.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.000 $ 3.850.000
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1GlobalMantención y reparación de barreras del Puesto de Control Sur, según punto IV.2 de las Bases Técnicas.Mantención y reparación de barreras del Puesto de Control Sur, según punto IV.2 de las Bases Técnicas adjuntas en licitación de origen. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1GlobalModificación de mamparas sector Oficinas AVSEC, según punto IV.3 de las Bases Técnicas.Modificación de mamparas sector Oficinas AVSEC, según punto IV.3 de las Bases Técnicas adjuntas en licitación de origen. $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 5.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.130.500
TOTAL OC $ 7.080.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.