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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417913-19-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CON/ SUMINISTRO HIALURNATO MEMO 244-2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1417913-31-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
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R.U.T. |
70.938.800-2 |
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Dirección de Facturación |
Costado Ruta A-800/Chipana s/n |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
332500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Costado Ruta A-800/Chipana s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
8- Novofarma Service S.A. - Sophia |
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Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S A
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R.U.T. |
96.945.670-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
8- Novofarma Service S.A. - Sophia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142148
| Hialuronato sódico | 500 | Frasco | Hialuronato de sodio 0,4 % x 10 ml o 15 ml, sin preservantes, Colirio Oftálmico | LAGRICEL PF - LABORATORIO SOPHIA HIALURONATO DE SODIO 0,4% SIN PRESERVANTES solución oftálmica Resol ISP SDM/1982 presentación frasco gorario 10ml, venc: 02-10-2026, 72 Horas Hábiles una vez recibida y aceptada orden de compra |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 1.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.500
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$ 2.082.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.