Orden de Compra. Nº1417913-253-SE25 "CON/ ADQUISICIÓN MERCHANDISING PROGRAMA ADULTOS MA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-253-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/ ADQUISICIÓN MERCHANDISING PROGRAMA ADULTOS MA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417913-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 172777,64
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de33Unidad no definida Poleras con logo institucional Talla S y M Algodón, según memo 7.916 $ 6.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.356 $ 202.356
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de100Unidad no definida Botellas 500 a 750 ml plástico, según memo 7.916 $ 2.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.400 $ 274.400
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Materiales educativos de publicidad y marketing de100Unidad no definida Mochilas simples con amarra estandar con amarra TNT, según Memo 7.916 $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
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Materiales educativos de publicidad y marketing de marca8Unidad Manteles con logo institucional 2,5 mt x 2 mt Poliester, según Memo 7.916 $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800
Total Neto $ 909.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.778
TOTAL OC $ 1.082.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.