Orden de Compra. Nº1417913-257-CM26 "ADQ/ PAÑALES PARA BODEGA CENTRAL CORMUDESI/ SEGUN MEMO N° 3253"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-257-CM26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ/ PAÑALES PARA BODEGA CENTRAL CORMUDESI/ SEGUN MEMO N° 3253
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO CUIMPLE CON LOS DESPACHOS ESTABLECIDOS Y NOS GENERA ATRASO PARA GESTIONAR RENDICION, NO CONTESTAN CORREOS ELECTRONICOS, LLAMADAS Y MENSAJES VIA WSP.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat S/N (Ex Estadio Cavancha)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 3572775,2
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ARIA
Razón Social COMERCIAL ARIA LIMITADA
R.U.T. 78.076.237-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAÑAL DE ADULTO EMUMED TALLA G PAQUETE DE 20 UNIDADES REGIÓN I670 (4606497) PAÑAL DE ADULTO EMUMED TALLA G PAQUETE DE 20 UNIDADES REGIÓN I(4606497) PAÑAL DE ADULTO EMUMED TALLA G PAQUETE DE 20 UNIDADES REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; PLAYA EL AGUILA S/N (CESFAM SUR) $ 10.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.225.950 $ 7.225.950
0
2239-8-LR25
PAÑAL DE ADULTO EMUMED TALLA M PAQUETE DE 20 UNIDADES REGIÓN I600 (4606554) PAÑAL DE ADULTO EMUMED TALLA M PAQUETE DE 20 UNIDADES REGIÓN I(4606554) PAÑAL DE ADULTO EMUMED TALLA M PAQUETE DE 20 UNIDADES REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; PLAYA EL AGUILA S/N (CESFAM SUR) $ 10.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.379.200 $ 6.379.200
0
2239-8-LR25
PAÑAL DE ADULTO HIGIECLIN TALLA XG PAQUETE DE 8 UNIDADES REGIÓN I1510 (4607276) PAÑAL DE ADULTO HIGIECLIN TALLA XG PAQUETE DE 8 UNIDADES REGIÓN I(4607276) PAÑAL DE ADULTO HIGIECLIN TALLA XG PAQUETE DE 8 UNIDADES REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; PLAYA EL AGUILA S/N (CESFAM SUR) $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198.930 $ 5.198.930
Total Neto $ 18.804.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.572.775
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 22.376.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.