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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417913-298-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS PARA RESTAURACIÓN DENTAL PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE IQUIQUE POR 24 MESES (MEMO N°3093) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1417913-54-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
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R.U.T. |
70.938.800-2 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano #951 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
41121,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano #951 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Clan Dent |
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Razón Social |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
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R.U.T. |
77.371.920-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Clan Dent |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152461
| Compuestos de recubrimiento para modelos dentales | 17 | Unidad | COMPOSITE FLUIDO Z-350 A3 JERINGA | COMPOSITE FLUIDO FILTEK SUPREME FLOW, EX Z350 FLOW. COLOR A3, 1 JGA DE 2 GRS. MARCA 3M. VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES. El precio ofertado corresponde a 1 jeringa. La unidad de empaque es bolsa 2 jgas. Se debe soliciytar segun unidad de empaque. |
$ 12.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.427
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$ 216.427
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Total Neto
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$ 216.427
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.121
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$ 257.548
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.