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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417913-417-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LETRERO VOLUMÉTRICO PARA CESFAM SUR (MEMO 5.785) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
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R.U.T. |
70.938.800-2 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano #951 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1064000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano #951 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingenia |
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Razón Social |
INGENIA SPA
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R.U.T. |
78.206.466-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Fabricación, suministro e instalación de un letrero volumétrico luminoso exterior para el establecimiento CESFAM Sur. ***VER BASES TECNICAS ADJUNTAS PARA MAYOR DETALLE*** ADJUNTAR CORIZACION Y DATOS BANCARIOS.*** | Letrero volumétrico según especificaciones técnicas adjuntas. Cotización 1417913-156-COT26 |
$ 5.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.600.000
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$ 5.600.000
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Total Neto
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$ 5.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.064.000
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$ 6.664.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.