Orden de Compra. Nº1417913-477-SE25 "CON/ ADQUISICION INSUMOS PARA TALLER EDUCATIVO, SEGUN MEMO 10.985 (5DH)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-477-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/ ADQUISICION INSUMOS PARA TALLER EDUCATIVO, SEGUN MEMO 10.985 (5DH)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417913-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 176016
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T. 76.805.650-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales103UnidadPAPELERÍA SEGÚN LOS SEÑALADOS EN LAS BASES ADJUNTASManual A4 hasta 25 hojas 210 X 297 mm Papel Bond $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.400 $ 494.400
55121727
Letreros3UnidadLETREROS SEGÚN LOS SEÑALADOS EN LAS BASES ADJUNTASLetrero 40x20 cm Trovicel $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 926.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.016
TOTAL OC $ 1.102.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.