Orden de Compra. Nº1417913-549-SE25 "CON/ SUMINISTRO MEDICAMENTOS MEMO 11.931 (3DH)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-549-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/ SUMINISTRO MEDICAMENTOS MEMO 11.931 (3DH)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417913-31-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 172103,52
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Pasteur SA
Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A.
R.U.T. 87.674.400-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Pasteur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131905
Dextran164FrascoDextrán 70 1 mg / hidroxipropilmetilcelulosa 3 mg x 10 ml o 15 ml, solución oftálmica, Colirio OftálmicoLUBRILIMP SOLUCION OFTALMICA FCO C/15 ML REG N° ANDID/2397/23 DISPOSITIVO MEDICO VENCE 30-01-2027 MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN $ 200.000 + IVA, -PLAZO DE ENTREGA DE 3 DIAS HABILES, -FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR, -DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATOS: 1-2-3-4, CERT $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.848 $ 316.848
51171631
Preparado laxante de polietilenglicol144FrascoPolietilenglicol 400 0,4 % / propilenglicol 0,3 % x 10 ml o 15 ml, solución oftálmica, Colirio OftálmicoPROTEARS SOLUCION OFTALMICA FCO C/10 ML REG ANDID/2401/23 DISPOSITIVO MEDICO VENCE 30-01-2027.MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN $ 200.000 + IVA, -PLAZO DE ENTREGA DE 3 DIAS HABILES, -FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR, -DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATOS: 1-2-3-4, CERTIFIC $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.960 $ 588.960
Total Neto $ 905.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.104
TOTAL OC $ 1.077.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.