Orden de Compra. Nº1417913-742-SE25 "ADQ/INSUMOS ODONTOLÓGICOS/ SEGÚN MEMO N°14054"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-742-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ/INSUMOS ODONTOLÓGICOS/ SEGÚN MEMO N°14054
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417913-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 357728,2
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blasdent
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA
R.U.T. 76.942.799-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blasdent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151902
Equipos de profilaxis dental4000UnidadL45 ESCOBILLA PROFILAXIS DURA Escobillas Profilaxis Nylon unid rogin linea - 45 195 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales360UnidadL46 ESPEJOS BUCALES ESPEJO dental 5 x unid linea - 46 728 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.080 $ 262.080
42141502
Palitos con casquillo de fibra100UnidadL70 TORULA TRENSADA 8 MM BOLSA X 500 UN. TORULAS DE ALGODON TRENZADO NEWSTETIC X 500 STAR ROLLS linea - 70 8407 $ 8.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.700 $ 840.700
Total Neto $ 1.882.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.728
TOTAL OC $ 2.240.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.