Orden de Compra. Nº
1419-153-CM17
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JUNTA VECINOS SANTA INES, CHILLAN VIEJO
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Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Ñuble
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1419-153-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
JUNTA VECINOS SANTA INES, CHILLAN VIEJO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobernación Provincial de Ñuble
Razón Social
Gobernación Provincial de Ñuble
R.U.T.
60.511.081-9
Dirección de Unidad de Compra
Libertad s/n - Edificios Públicos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gobernación Provincial de Ñuble
R.U.T.
60.511.081-9
Dirección de Facturación
Libertad s/n - Edificios Públicos
Comuna
Chillán
Impuesto
24262,6048
Dirección de Envío de la Factura
Libertad s/n - Edificios Públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
2
(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658
(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.626
$ 2.626
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado
1
(971398) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 3” 3” 988548
(971398) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 3” 3”; Código: 19022-5;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
31211904
2239-10-LP12
Brochas
4
(982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 997925
(982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 ; Código: 125713-7;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.616
$ 11.616
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras
1
(982520) CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2201 GRIS 3 PITONES 998046
(982520) CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2201 GRIS 3 PITONES; Código: 212556-0;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 10.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.891
$ 10.891
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
3
(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674
(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas
15
(991108) MADERA VERDE DIMENSIONADA SODIMAC PINO DIMENSIONADO VERDE 1X3 3.20 MT 1008381
(991108) MADERA VERDE DIMENSIONADA SODIMAC PINO DIMENSIONADO VERDE 1X3 3.20 MT; Código: 5151-9;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.980
$ 16.980
30102201
2239-10-LP12
Plancha de aleación ferrosa
6
(1018282) PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000 1038342
(1018282) PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000; Código: 221747-3;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.916
$ 44.916
31211704
2239-10-LP12
Selladores
4
(1018288) SELLADOR SIKA SELLADOR POLIURETANO SIKAFLEX GRIS 300ML 1038348
(1018288) SELLADOR SIKA SELLADOR POLIURETANO SIKAFLEX GRIS 300ML; Código: 43699-2;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.936
$ 19.936
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras
1
(1029916) CERRADURA DE SOBREPONER ODIS RIM321GR UNIDAD 1050202
(1029916) CERRADURA DE SOBREPONER ODIS RIM321GR UNIDAD; Código: 120737-7;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.555
$ 12.555
Total Neto
$ 130.304
Descuento
$ 2.606
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.263
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 151.961
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.