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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1419-168-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Ñuble |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Ñuble
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R.U.T. |
60.511.081-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad s/n - Edificios Públicos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Ñuble
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R.U.T. |
60.511.081-9 |
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Dirección de Facturación |
Libertad s/n - Edificios Públicos |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
14213,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad s/n - Edificios Públicos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Vabel |
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Razón Social |
LUIS FRANCISCO ACEVEDO PINO
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R.U.T. |
7.651.605-7 |
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Sucursal |
Comercializadora Vabel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | 1 PATO PURIFIC NATURAL LIQUIDO | |
$ 1.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.880
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$ 1.880
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 2 | Unidad | 2 CLOROX 500 CC.CON GATILLO | |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.580
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$ 5.580
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53131606
| Desodorantes | 5 | Unidad | 5 DESODORANTE AMBIENTAL AROM, 360 CC.SURTIDO | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.450
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$ 9.450
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | 10 ROLLOS PAPEL HIGIENICO ELITE 500 MT. | |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | 10 ROLLOS TOALLA JUMBO ELITE 250 MT. | |
$ 3.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.100
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$ 38.100
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Total Neto
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$ 74.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.214
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$ 89.024
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.