Orden de Compra. Nº1419-178-CM17 "Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado III"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1419-178-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado III
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Ñuble
Razón Social Gobernación Provincial de Ñuble
R.U.T. 60.511.081-9
Dirección de Unidad de Compra Libertad s/n - Edificios Públicos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Ñuble
R.U.T. 60.511.081-9
Dirección de Facturación Libertad s/n - Edificios Públicos
Comuna Chillán
Impuesto 4124,0925
Dirección de Envío de la Factura Libertad s/n - Edificios Públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex1 (915127) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L 930127(915127) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L; Código: 96116-7;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.151 $ 5.151
31211904
2239-10-LP12
Brochas3 (982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 997925(982401) BROCHA KÖLOR MANGO MADERA 3 ; Código: 125713-7;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.712 $ 8.712
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco1 (982424) TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT DRYWALL PUNTA FINA 6X1 5/8 CAJA 600 UNIDADES 997949(982424) TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT DRYWALL PUNTA FINA 6X1 5/8 CAJA 600 UNIDADES; Código: 121231-1;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.062 $ 8.062
Total Neto $ 21.925
Descuento $ 219
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.124
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.