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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1419-44-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1419-3-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Ñuble |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Ñuble
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R.U.T. |
60.511.081-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad s/n - Edificios Públicos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Ñuble
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R.U.T. |
60.511.081-9 |
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Dirección de Facturación |
Libertad s/n - Edificios Públicos |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
157377 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad s/n - Edificios Públicos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OMAR PLAZA |
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Razón Social |
JOSE OMAR PLAZA VELASQUEZ
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R.U.T. |
12.377.600-3 |
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Sucursal |
OMAR PLAZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43222611
| Unidades de servicio de datos o canales de red | 1 | Unidad | ORDENAMIENTO, IDENTIFICACION, CERTIFICACION Y ROTULACION APROPIADA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE RED. (SEGUN PRESUPUESTO DETALLADO) | |
$ 828.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 828.300
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$ 828.300
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Total Neto
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$ 828.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.377
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$ 985.677
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.