Orden de Compra. Nº1419-7-CM18 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1419-7-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Ñuble
Razón Social Gobernación Provincial de Ñuble
R.U.T. 60.511.081-9
Dirección de Unidad de Compra Libertad s/n - Edificios Públicos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Ñuble
R.U.T. 60.511.081-9
Dirección de Facturación Libertad s/n - Edificios Públicos
Comuna Chillán
Impuesto 21660
Dirección de Envío de la Factura Libertad s/n - Edificios Públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1391342 )CORCHETERA NOVUS B-5 NEGRA 40 HOJAS UNIDAD 1417843(1391342) CORCHETERA NOVUS B-5 NEGRA 40 HOJAS UNIDAD; Código: 70163; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras6 (1391386 )PERFORADORA NOVUS B-240 NEGRO 40 HOJAS UNIDAD 1417887(1391386) PERFORADORA NOVUS B-240 NEGRO 40 HOJAS UNIDAD; Código: 10821; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.086 $ 43.086
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas2 (1365101 )ELÁSTICO HAND 50X1.5MM 500 GRAMOS 1391613(1365101) ELÁSTICO HAND 50X1.5MM 500 GRAMOS ; Código: 10890; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346 $ 2.346
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario15 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 14284; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 115.152
Descuento $ 1.152
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.660
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 135.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.