Orden de Compra. Nº1419475-1-AG26 "SGC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1419475-1-COT26 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL EQUIPO DE MAYORDOMÍA DEL CPEIP. "
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Inv
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1419475-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SGC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1419475-1-COT26 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL EQUIPO DE MAYORDOMÍA DEL CPEIP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Agil - Coord Administración y Finanzas
Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Inv
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Inv
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Facturación Camino Nido de Águilas 14557
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 928919,5
Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Águilas 14557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1765UnidadSe requiere un total de 1765 unidades, compuesta de la sumatoria de 66 tipos de productos de ferretería distintos (llave bola, abrazaderas, interruptores, aceites, esmaltes, teflon, cinta aisladora, brochas, lijas, silicona, cables, alambres, candados, entre otros). Se adjunta documento anexo con el listado detallado.  $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.889.050 $ 4.889.050
Total Neto $ 4.889.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 928.920
TOTAL OC $ 5.817.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.