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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1419475-1-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SGC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1419475-1-COT26 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL EQUIPO DE MAYORDOMÍA DEL CPEIP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Inv
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R.U.T. |
60.907.064-1 |
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Dirección de Facturación |
Camino Nido de Águilas 14557 |
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Comuna |
Lo Barnechea
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Impuesto |
928919,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Nido de Águilas 14557 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BILDER SPA |
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Razón Social |
BILDER SPA
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R.U.T. |
77.681.122-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BILDER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1765 | Unidad | Se requiere un total de 1765 unidades, compuesta de la sumatoria de 66 tipos de productos de ferretería distintos (llave bola, abrazaderas, interruptores, aceites, esmaltes, teflon, cinta aisladora, brochas, lijas, silicona, cables, alambres, candados, entre otros). Se adjunta documento anexo con el listado detallado. | |
$ 2.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.889.050
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$ 4.889.050
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Total Neto
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$ 4.889.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 928.920
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$ 5.817.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.