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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1420-104-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
implementos per |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1090-35-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Nacional Forestal - CONAF
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez N°967 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
33345 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez N°967 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Treck S.A. |
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Razón Social |
TRECK S A
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R.U.T. |
96.542.490-3 |
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Sucursal |
Treck S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 20 | Unidad | ANTIPARRAS | ANTEOJO POLIC AI 026 patriot gris |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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53102503
| Sombreros | 20 | Unidad | GORRO LEGIONARIO | GORRO LEGIONARIO |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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53131608
| Jabones | 20 | Unidad | Alcohol gel con glicerina safepro 60 ml | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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53131609
| Protector solar | 20 | Unidad | Bloqueador solar FPS 50 Leblon pomo de 190 grs. | |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 100 | Par | MULTIGRIP ALGODON/LATEX GRIS | MULTIGRIP ALGODON/LATEX GRIS |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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53111601
| Zapatos de hombre | 3 | Par | SEGÚN DETALLE:
38=2;39=1 | Botin rocky 927 cuero estampado negro |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.700
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$ 20.700
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Total Neto
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$ 175.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.345
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$ 208.845
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.