Orden de Compra. Nº1420-3-SE17 "SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1420-3-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-15-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967
Comuna Linares
Impuesto 78470
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servio automotriz jaime villar
Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
R.U.T. 14.511.549-3
Sucursal servio automotriz jaime villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadREPARACION DE CAMIONETA MX-4270CAMBIO DE COMPRESOR DE A/C Y CARGA DE SISTEMA DE A/C $ 413.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.000 $ 413.000
Total Neto $ 413.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.470
TOTAL OC $ 491.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.