Orden de Compra. Nº1421-14-SE14 "Servicio Transporte Brigadas DMF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-14-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio Transporte Brigadas DMF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-3-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Sector Media Luna
Comuna Talca
Impuesto 1117647,05822
Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agroservi
Razón Social SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS AGRICOLAS, DE TRA
R.U.T. 76.417.840-8
Sucursal Agroservi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos3,5MesServicio Transporte Brigadas herramientas y equiposServicio Transporte Brigadas herramientas y equipos $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.352 $ 5.882.353
Total Neto $ 5.882.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117.647
TOTAL OC $ 7.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.