Orden de Compra. Nº1421-160-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1421-2-L114"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-160-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1421-2-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-2-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Sector Media Luna
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Quiroz Briones
Razón Social JUAN GUILLERMO QUIROZ BRIONES
R.U.T. 9.059.623-3
Sucursal Juan Quiroz Briones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia6,0667Unidad1.2. Servicio de cuidador para la base de brigada maqui 5 y atención de llamados radiales de emergencias producidas por incendios forestales u otras relacionadas, en instalaciones ubicadas en el complejo deportivo municipal, en la comuna de Romeral provinServicio de cuidador para base de brigada Maqui-5 Romeral. Experiencia en servicio de cuidador y en conaf , disponibilidad para los dias y periodo solicitado, inscrito en chileproveedores. El monto ofertado incluye el 10%. la modalidad de pago es transfer $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.676 $ 1.698.676
Total Neto $ 1.698.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.698.676

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.