Orden de Compra. Nº1421-188-SE25 "SERV. ARRIENDO CAMION ALJIBE 10.000 Lts. DEPRIF DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-188-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO CAMION ALJIBE 10.000 Lts. DEPRIF DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1269 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte Nº 1673
Comuna Talca
Impuesto 475798,30399848
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte Nº 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIENTO PUELCHE
Razón Social VIENTO PUELCHE SPA
R.U.T. 77.874.945-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIENTO PUELCHE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101610
Camiones cisterna12DíaArriendo de camión cisterna (aljibe) con conductor, con capacidad de 10.000 litros, destinado a la prevención y combate de incendios forestales, así como a otras labores operativas que requiera la Corporación Nacional Forestal. Destino de los vehículos: La oferta es mas baja que el valor del año anterior. $ 208.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504.196 $ 2.504.202
Total Neto $ 2.504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.798
TOTAL OC $ 2.980.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.