Orden de Compra. Nº1421-19-SE11 "Alimentación para Depto. Manejo del Fuego"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-19-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Alimentación para Depto. Manejo del Fuego
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-15-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Sector Media Luna
Comuna Talca
Impuesto 99408
Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bebida energética o deportiva300Unidad no definidaBEBIDA ENERGIZANTE DE 500 CCBEBIDA ENERGIZANTE DE 500 CC $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.700 $ 239.700
50221102
Harina de trigo15SacoSacos de HarinaSacos de Harina $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500
Total Neto $ 523.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.408
TOTAL OC $ 622.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.