Orden de Compra. Nº1421-253-SE13 "Zapatos de Seguridad Depto. Manejo del Fuego"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-253-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Zapatos de Seguridad Depto. Manejo del Fuego
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-35-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Sector Media Luna
Comuna Talca
Impuesto 23700,6
Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cespal SPA
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA
R.U.T. 76.096.291-0
Sucursal Cespal SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111602
Zapatos de mujer6ParPar zapaton N° 3Par zapaton N° 39 $ 20.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.740 $ 124.740
Total Neto $ 124.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.701
TOTAL OC $ 148.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.