Orden de Compra. Nº1421-28-SE24 "materiales para reparacion de pisos maqui 1 DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra materiales para reparacion de pisos maqui 1 DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 58 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte # 1673
Comuna Talca
Impuesto 102290,3
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trueno
Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA
R.U.T. 76.904.313-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trueno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161706
Suelos de azulejos o piedra47Unidad no definidaCERAMICA PARA PISO COLOR BEIGE M2CERAMICA PARA PISO COLOR BEIGE M2 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.000 $ 376.000
30111601
Cemento10Unidad InternacionalSACO CEMENTO 25 KILOS SACO CEMENTO 25 KILOS $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
31201613
Adhesivo re-usable37Unidad InternacionalADHESIVO CERAMICA EN POLVO 25 KILOS ADHESIVO CERAMICA EN POLVO 25 KILOS $ 2.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.785 $ 103.785
30171511
Puerta de vaivén1Unidad InternacionalPUERTA DE INTERIOR DE 80X200 CENTIMETROSPUERTA DE INTERIOR DE 80X200 CENTIMETROS $ 21.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.585 $ 21.585
Total Neto $ 538.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.290
TOTAL OC $ 640.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.