Orden de Compra. Nº1421-366-SE24 "SERV. ALIMENTACION CENTRAL (MAQUI-1) DEPRIF OCTUBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-366-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACION CENTRAL (MAQUI-1) DEPRIF OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1515 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte # 1673
Comuna Talca
Impuesto 1652852,18
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor las araucarias
Razón Social JAIME ANTONIO TORRES TAPIA
R.U.T. 9.645.042-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal las araucarias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida254UnidadDesayuno Central: ración servida diaria al personal transitorio diurno y nocturno de Central de Operaciones Maqui 1.desayuno valor neto $ 6.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.446 $ 1.536.446
90101604
Concesionarios de casino de comida756UnidadAlmuerzo Central: ración servida diaria al personal transitorio diurno y nocturno de Central de Operaciones Maqui 1.almuerzo valor neto $ 6.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.204.304 $ 5.204.304
90101604
Concesionarios de casino de comida267UnidadOnce Central: ración servida diaria al personal transitorio diurno y nocturno de Central de Operaciones Maqui 1.once valor neto $ 4.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.156 $ 1.086.156
90101604
Concesionarios de casino de comida123UnidadCena Central: ración servida diaria al personal transitorio diurno y nocturno de Central de Operaciones Maqui 1.Cena valor neto $ 7.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.316 $ 872.316
Total Neto $ 8.699.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.652.852
TOTAL OC $ 10.352.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.