Orden de Compra. Nº
1421-394-SE24
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MATERIALES NECESARIOS PARA MAQUI 6 DEPRIF
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1421-394-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES NECESARIOS PARA MAQUI 6 DEPRIF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1421-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1589 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
4 Norte # 1673
Comuna
Talca
Impuesto
168516,7
Dirección de Envío de la Factura
4 Norte # 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trueno
Razón Social
FERRETERIA TRUENO SPA
R.U.T.
76.904.313-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trueno
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
8
Unidad no definida
BROCHA 3 PLULGADAS MAQUI 6
BROCHA DE 3 PULGADAS
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
30161508
Rodillo de papel pintado
8
Unidad Internacional
RODILLO DE CHIPORRO MAQUI 6
RODILLO DE CHIPORRO
$ 4.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.752
$ 37.752
31211501
Pinturas al esmalte
8
Galón
PINTURA COLOR AMARILLO ESMALTE AL AGUA MAQUI 6
PINTURA COLOR AMARILLO ESMALTE AL AGUA
$ 22.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.520
$ 178.520
31211501
Pinturas al esmalte
8
Galón
PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE AL AGUA MAQUI 6
PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE AL AGUA
$ 22.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.520
$ 178.520
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad no definida
PINTURA COLOR CAFE MORO ESMALTE AL AGUA MAQUI 6
PINTURA COLOR CAFE MORO ESMALTE AL AGUA
$ 41.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida
18
Unidad no definida
PLANCHA DE FIBRO CEMENTO EN 5MM (MAQUI 13:15 MAQUI 6:3)
PLANCHA DE FIBRO CEMENTO EN 5MM
$ 10.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.802
$ 197.802
27111704
Enchufes
4
Unidad Internacional
enchufe hembra embutido triple 10a MAQUI 6
enchufe hembra embutido triple 10a
$ 4.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.136
31161503
Clavo-tornillo
3
Unidad Internacional
tornillo de 6x1 5/8 100 unidades MAQUI 6
tornillo de 6x1 5/8 100 unidades
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
20
Unidad no definida
PLAFON 18 W SOBRE PONER LUZ DIA MAQUI 6
PLAFON 18 W SOBRE PONER LUZ DIA
$ 4.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.380
$ 94.380
Total Neto
$ 886.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 168.517
TOTAL OC
$ 1.055.447
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.