Orden de Compra. Nº1421-394-SE24 "MATERIALES NECESARIOS PARA MAQUI 6 DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-394-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES NECESARIOS PARA MAQUI 6 DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1589 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte # 1673
Comuna Talca
Impuesto 168516,7
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trueno
Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA
R.U.T. 76.904.313-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trueno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas8Unidad no definidaBROCHA 3 PLULGADAS MAQUI 6BROCHA DE 3 PULGADAS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
30161508
Rodillo de papel pintado8Unidad InternacionalRODILLO DE CHIPORRO MAQUI 6RODILLO DE CHIPORRO $ 4.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.752 $ 37.752
31211501
Pinturas al esmalte8GalónPINTURA COLOR AMARILLO ESMALTE AL AGUA MAQUI 6PINTURA COLOR AMARILLO ESMALTE AL AGUA $ 22.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.520 $ 178.520
31211501
Pinturas al esmalte8GalónPINTURA COLOR BLANCO ESMALTE AL AGUA MAQUI 6PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE AL AGUA $ 22.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.520 $ 178.520
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaPINTURA COLOR CAFE MORO ESMALTE AL AGUA MAQUI 6PINTURA COLOR CAFE MORO ESMALTE AL AGUA $ 41.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida18Unidad no definidaPLANCHA DE FIBRO CEMENTO EN 5MM (MAQUI 13:15 MAQUI 6:3)PLANCHA DE FIBRO CEMENTO EN 5MM $ 10.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.802 $ 197.802
27111704
Enchufes4Unidad Internacionalenchufe hembra embutido triple 10a MAQUI 6enchufe hembra embutido triple 10a $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.136
31161503
Clavo-tornillo3Unidad Internacionaltornillo de 6x1 5/8 100 unidades MAQUI 6tornillo de 6x1 5/8 100 unidades $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo20Unidad no definidaPLAFON 18 W SOBRE PONER LUZ DIA MAQUI 6PLAFON 18 W SOBRE PONER LUZ DIA $ 4.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.380 $ 94.380
Total Neto $ 886.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.517
TOTAL OC $ 1.055.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.