Orden de Compra. Nº1421-675-AG25 "Servicio de mantencion y reparacion de maqui 1 DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-675-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantencion y reparacion de maqui 1 DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1373 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte # 1673
Comuna Talca
Impuesto 540040,8
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora SSTI SpA
Razón Social CONSTRUCTORA SSTI SPA
R.U.T. 77.563.207-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora SSTI SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores16Unidadinstalación de plafones led de 18w en oficinas ( se ratifica en visita a terreno)  $ 10.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.072 $ 167.072
83101801
Suministro de electricidad monofásica7Unidadinstalación de 7 enchufes triples en oficina ( se ratifica en visita a terreno)  $ 16.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.949 $ 116.949
83101801
Suministro de electricidad monofásica2Unidadinstalación de 7 interruptores según corresponda dobles o simples ( se ratifica en visita a terreno)  $ 16.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.414 $ 33.414
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado7Unidadreparación, mantención y cambio de lavamanos y llaves según corresponda ( se ratifica en visita a terreno)  $ 41.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.383 $ 292.383
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado7Unidadreparación, mantención y cambio de wc y llaves según corresponda ( se ratifica en visita a terreno)  $ 41.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.383 $ 292.383
60104904
Kits de electricidad4Unidadinstalación de 4 puntos de red en oficinas ( se ratifica en visita a terreno)  $ 62.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.612 $ 250.612
30151804
Chapas para esquinas7Unidadreparación y cambio de chapas de puerta entrada ( se ratifica en visita a terreno)  $ 31.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.282 $ 219.282
30152003
Murallas de fibrocemento35Metro Cuadradotabiqueria de muro en madera con terciado con terminaciones necesarias 35 metros cuadrados ( se ratifica en visita a terreno)  $ 10.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.470 $ 365.470
30152003
Murallas de fibrocemento5Metro Cuadradosacar muro existente de madera y terciado en total 5 metros ( se ratifica en visita a terreno)  $ 20.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.420 $ 104.420
30152003
Murallas de fibrocemento43Metro Cuadradoreparación de muros existente en cemento incluye pintura pasta y servicios necesarios 43 metros cuadrados ( se ratifica en visita a terreno)  $ 6.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.395 $ 269.395
30181508
Tabiques de aseos35Metro Linealinstalación de guarda polvo 35 metros ( se ratifica en visita a terreno)  $ 10.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.470 $ 365.470
30181508
Tabiques de aseos35Metro Linealinstalación de cornisa en diferentes oficina ( se ratifica en visita a terreno)  $ 10.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.470 $ 365.470
Total Neto $ 2.842.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 540.041
TOTAL OC $ 3.382.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.