Orden de Compra. Nº1421-75-SE12 "Materiales para reparacion y mantencion del DMF"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-75-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparacion y mantencion del DMF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-26-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Sector Media Luna
Comuna Talca
Impuesto 237611,34
Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Insigne
Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T. 14.399.147-4
Sucursal Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5Galónoleo café moro oleo café moro $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
52131501
Cortinas50UnidadCORTINA DE BAÑO C/FORRO Y ARGOLLAS CORTINA DE BAÑO C/FORRO Y ARGOLLAS $ 4.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.750 $ 238.750
31161503
Clavo-tornillo4UnidadTORNILLO MECANICO Nº5 TORNILLO MECANICO Nº5 $ 66.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.060 $ 267.060
11111608
Piedra caliza10UnidadPIEDRA DE ASENTAR HERR. CARB PIEDRA DE ASENTAR HERR. CARB $ 4.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.240 $ 47.240
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas1UnidadCARRO P/HERRAMIENTAS PROF C/BAND CARRO P/HERRAMIENTAS PROF C/BAND $ 22.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.090 $ 22.090
52101507
Alfombrillas de baño50Metro LinealPISO PARA BAÑO DE 0,60 X METRO PISO PARA BAÑO DE 0,60 X METRO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
11121611
Tablero de partículas7Planchamelamina 18 mm cerezo melamina 18 mm cerezo $ 30.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.836 $ 213.836
30111601
Cemento15Sacocemento 42,5 kilo cemento 42,5 kilo $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.850 $ 50.850
86131502
Pintura4Tinetapintura esmalte al agua color amarilla pintura esmalte al agua color amarilla $ 52.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.760 $ 211.760
Total Neto $ 1.250.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.611
TOTAL OC $ 1.488.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.