Orden de Compra. Nº1421-75-SE24 "Materiales reparación fuga de agua Maqui-10"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación fuga de agua Maqui-10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte # 1673
Comuna Talca
Impuesto 10806,63
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trueno
Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA
R.U.T. 76.904.313-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trueno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definidaTEFLON PARA AGUATEFLON PARA AGUA $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA BAÑO COLOR BLANCO TUBOSILICONA BAÑO COCINA COLOR BLANCO TUBO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaADHESIVO PVC VINILIT 240 CCADHESIVO PVC VINILIT 240 CC $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
14111610
Cartulina1Unidad no definidaPLIEGO DE LIJAPLIEGO DE LIJA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280
23153007
Artículo de instalación7Unidad no definidaKIT COMPLETO ESTANQUE DE BAÑOKIT COMPLETO ESTANQUE DE BAÑO $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.237 $ 48.237
Total Neto $ 56.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.807
TOTAL OC $ 67.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.