Orden de Compra. Nº1421874-72-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1421874-7-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421874-72-TD26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1421874-7-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO
Razón Social FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO
R.U.T. 65.081.269-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION CENTRO CULTURAL DE LO PRADO
R.U.T. 65.081.269-7
Dirección de Facturación Paseo de las Artes 880
Comuna Lo Prado
Impuesto 94469,0265486726
Dirección de Envío de la Factura Paseo de las Artes 880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA CAROLINA PINCHEIRA BUDIN
Razón Social CLAUDIA CAROLINA PINCHEIRA BUDIN
R.U.T. 15.327.460-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA CAROLINA PINCHEIRA BUDIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal15UnidadTaller de Aguja Mágica   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
Total Neto $ 525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 94.469
TOTAL OC $ 619.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.