Orden de Compra. Nº1421876-3-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1421876-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPIOS CIUDAD SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421876-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1421876-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACION DE MUNICIPIOS CIUDAD SUR
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS CIUDAD SUR
R.U.T. 65.090.148-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS CIUDAD SUR
R.U.T. 65.090.148-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO GUZMAN 735
Comuna El Bosque
Impuesto 64904,95
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO GUZMAN 735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaSe requiere la adquisición de materiales de escritorio (Revisar Solicitud de Compra N°2/2026). Se solicita cotización formal, la cual deberá incluir el detalle de cada uno de los productos requerido, costos asociados y plazos de entrega.Se adjunta cotización N°13346, con detalle de los productos indicado en la solicitud de compra N°2/2026. $ 68.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.605 $ 341.605
Total Neto $ 341.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.905
TOTAL OC $ 406.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.