|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1421876-3-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1421876-2-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS CIUDAD SUR
|
|
R.U.T. |
65.090.148-7 |
|
Dirección de Facturación |
ALEJANDRO GUZMAN 735 |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
64904,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALEJANDRO GUZMAN 735 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCILIZADORA REICOL SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
|
|
R.U.T. |
76.356.855-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCILIZADORA REICOL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122104
| Clips para papel | 5 | Caja | Se requiere la adquisición de materiales de escritorio (Revisar Solicitud de Compra N°2/2026). Se solicita cotización formal, la cual deberá incluir el detalle de cada uno de los productos requerido, costos asociados y plazos de entrega. | Se adjunta cotización N°13346, con detalle de los productos indicado en la solicitud de compra N°2/2026. |
$ 68.321,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 341.605
|
$ 341.605
|
|
|
Total Neto
|
$ 341.605
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.905
|
|
$ 406.510
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.