Orden de Compra. Nº1422-129-SE15 "Ss. mantención extintores of. 3 sur 564, DASP Regi"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422-129-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Ss. mantención extintores of. 3 sur 564, DASP Regi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 3 Sur N° 564
Comuna Talca
Impuesto 10640
Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Geoseg Ltda
Razón Social Comercial Geoseg Ltda.
R.U.T. 76.244.928-5
Sucursal Comercial Geoseg Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores4UnidadMantención de equipos extintores PQS de 10 Kilos  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 56.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.640
TOTAL OC $ 66.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.