Orden de Compra. Nº1422-16-SE15 "Compra material de ferreteria R.N. Laguna Torca."
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422-16-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra material de ferreteria R.N. Laguna Torca.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-9-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 3 Sur N° 564
Comuna Talca
Impuesto 23750
Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agroveterinaria el Arriero
Razón Social ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ DE LA ROSA
R.U.T. 8.334.878-k
Sucursal Agroveterinaria el Arriero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro100UnidadHilo cosntrucción 3/8 unidades de un metro  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.750
TOTAL OC $ 148.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.