Orden de Compra. Nº1422-34-SE16 "Ss. mantención y rep. camionetas DASP enero 2016"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422-34-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Ss. mantención y rep. camionetas DASP enero 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-22-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 3 Sur N° 564
Comuna Talca
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA
Razón Social JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA
R.U.T. 7.765.660-K
Sucursal JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSs. manutención camionetas DASP mes enero 2016  $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.