Orden de Compra. Nº1422035-29-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422035-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422035-29-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1422035-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION DEL MAULE
Razón Social CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 65.034.681-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 65.034.681-5
Dirección de Facturación 1 Sur 848 4° piso, Talca
Comuna Talca
Impuesto 62268,89
Dirección de Envío de la Factura 1 Sur 848 4° piso, Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVELYN ANDREA
Razón Social MENTA BANQUETERIA EVELYN URIBE ROJAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.052.139-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVELYN ANDREA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol1GlobalSEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN FACTURA ELECTRONICA EL PROVVEDOR DEBERA AGREGAR COMO DESCRIPCIÓN "INCIATIVA 24.01.006"SERVICIOS DE COFFE BREAK SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731
Total Neto $ 327.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.269
TOTAL OC $ 390.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.