Orden de Compra. Nº1422039-111-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-122-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-111-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-122-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 18810,57
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja8UnidadCajas organizadoras grandes de capacidad 75 lt. Color rojo  $ 9.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.128 $ 76.128
24112404
Caja4UnidadCajas organizadoras de tarjetas y herramientas. Capacidad de 6 lt.  $ 2.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
31201512
Cinta Transparente10UnidadCinta embalaje transparente.  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
80141605
Regalos publicitarios5UnidadBolsas de elásticos blancos (500 gr) DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"  $ 1.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.385 $ 9.385
Total Neto $ 99.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.811
TOTAL OC $ 117.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.