Orden de Compra. Nº1422039-112-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1422039-16-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-112-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1422039-16-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cambio de OC
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1422039-16-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra BANDERA 84
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 4765966,46
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Evolucion S.A.
Razón Social EVENTOS Y PRODUCCIONES EVOLUCION S.A
R.U.T. 76.168.957-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Evolucion S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad“PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN AUDIOVISUAL PARA LA COBERTURA EN VIVO DEL EVENTO “DESAFÍO GRAN SANTIAGO Y CICLETADA FAMILIAR” DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "CICLETADA"más iva $ 25.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.084.034 $ 25.084.034
Total Neto $ 25.084.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.765.966
TOTAL OC $ 29.850.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.