Orden de Compra. Nº1422039-13-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-479-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-479-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 604580
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios300Unidad• Cantidad total de lanyands requerida: 300 landyards para porta credencial. • Material: Cinta poliester azul marino para sublimar con mosquetón metálico. • Medidas: 2 cm de ancho, 45 cm de largo (doblada) - 85 cm de largo (estirada). • Impresión: o Sublimación logotipo color blanco.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
80141605
Regalos publicitarios2500Unidad• Cantidad total de bolsas requerida: 2.500 bolsas. • Cantidad por diseño: 500 • Material: Algodón básico, reutilizable y resistente, gramaje 170 gr/m2. • Medidas: 42 cm de alto x 38 cm de ancho. • Impresión: o Blanco y negro. o En ambas caras de la bolsa. o Diseños oficiales provisto por la Corporación. • Terminaciones: Costuras reforzadas, asas de algodón del mismo material, resistentes al peso de carga normal (mínimo 5 kg). DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.825.000 $ 2.825.000
Total Neto $ 3.182.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 604.580
TOTAL OC $ 3.786.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.