Orden de Compra. Nº1422039-154-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-164-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-154-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-164-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 1075742
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FEYSER
Razón Social FEYSER ETIQUETAS SPA
R.U.T. 78.076.084-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FEYSER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Letreros publicitarios59UnidadIMPRESIÓN DE TELAS EN PVC • Impresión en alta resolución de 30 telas de PVC de 2,73 mts. De ancho por 1,25 mt. de alto, con ojetillos. • Impresión en alta resolución de 19 telas de PVC de 2 mts. De ancho por 1,25 mt. de alto, con ojetillos. (14 telas municipios) • Impresión de 10 telas de PVC de 6 mts. de ancho por 1 mt. de alto con ojetillos. SE AGREGAN DETALLES EN ANEXO.  $ 32.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.923.400 $ 1.923.400
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Letreros publicitarios42UnidadIMPRESIÓN DE CENEFAS • Elaboración de 17 cenefas impresas en alta resolución tintas UV Colores:4/0 corte recto sintra 5mm 300 x 40 cms. (viñas) • Elaboración de 25 cenefas impresas en alta resolución tintas UV Colores:4/0 corte recto sintra 5mm 250 x 40 cms. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.  $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.000 $ 2.226.000
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Letreros publicitarios1000UnidadIMPRESIÓN DE PULSERAS • Impresión de 1000 pulseras de papel con diferentes diseños. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
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Letreros publicitarios18Unidad• 8 posteras de 250 cm alto x 100 cm ancho, montadas en estructura de madera (MALLA MESH primera opción, PVC segunda opción) • 4 palomas 150 cm de alto x 90 cm de ancho, montadas en estructura de madera doble • 2 pendones roller de 2x1 metros • 4 fomex de 70x30 cm DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "4TA VENDIMIA DEL VALLE DEL MAIPO"  $ 61.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.400 $ 1.112.400
Total Neto $ 5.661.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.075.742
TOTAL OC $ 6.737.542


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.