Orden de Compra. Nº1422039-168-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-177-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-168-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-177-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clavito de olor
Razón Social MACARENA ALEJANDRA ORELLANA CASTRO
R.U.T. 13.035.356-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clavito de olor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCÓCTEL PARA 200 PERSONAS EL DIA 06 DE JUNIO A LAS 13:15 Bebidas • Café. • Té tradicional y té de hierbas. • Aguas. • Jugos. Comidas • Tapaditos (mínimo 3 unidades por persona) • Sándwiches variados (3 unidades por persona). • Galletas y pastelitos artesanales. • Frutos secos Implementación y logística • Vajilla completa. • Mesas y manteles. • Arreglos florales u otros elementos decorativos para las mesas. • Personal para atención, montaje y reposición durante cada servicio.   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFEE BREAK PARA 200 PERSONAS EL 05 DE JUNIO A LAS 08:30 Bebidas • Café. • Té tradicional y té de hierbas. • Leche para cortar. • Agua mineral. • Jugos. Comidas • Tapaditos (mínimo 3 unidades por persona). • Galletas y pastelitos artesanales. • Fruta fresca de estación. • Frutos secos Implementación y logística • Vajilla completa. • Mesas y manteles. • Arreglos florales u otros elementos decorativos para las mesas. • Personal para atención, montaje y reposición durante cada servicio. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "GANA SANTIAGO 2"  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.