Orden de Compra. Nº1422039-173-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-182-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-173-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-182-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 486376,06
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easygreen
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EASY GREEN LIMITADA
R.U.T. 76.085.098-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easygreen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101505
Servicios de cerrajero9Unidad- Instalación de 8 cerraduras en muebles. - Instalación de 1 cerradura en puerta.  $ 14.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.715 $ 131.715
56112103
Asientos de living o sala de espera5Unidad5 Sillas Tipo Poltrona Azul Terciopelo.  $ 98.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.915 $ 491.915
72102402
Servicios de pintura de interiores1UnidadReparación de superficie de muros y aplicación de aparejo 133 mts2 (retape y lijado de perforaciones y grietas menores, que incluya lija y pasta).   $ 145.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.965 $ 145.965
72102402
Servicios de pintura de interiores1UnidadAplicación de 2 manos de pintura de terminación en muros (133 mts2), esmalte al agua blanco invierno.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
56101706
Mesas de conferencia1UnidadMesa de reuniones 5 personas, dimensiones 160CM X 160CM X 70CM - Altura 76 CMS, COLOR: GRAFITO MATE. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "FUNCIONAMIENTO"  $ 1.097.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.589 $ 1.097.589
80141605
Regalos publicitarios2Unidad2 gráficas adhesivas con logo. SE AGREGA EN ADJUNTO AL MOMENTO DE EMITIR OC. OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y PACTO DE INTEGRIDAD.  $ 146.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.690 $ 292.690
Total Neto $ 2.559.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 486.376
TOTAL OC $ 3.046.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.