Orden de Compra. Nº1422039-188-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-196-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-188-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-196-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 798381,14
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartuchos de tinta78UnidadTINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L6490 TINTA 524 DISTRIBUCION: TINTA 524 MAGENTA 19 UN; TINTA 524 CYAN 21 UN; TINTA 524 AMARILLO 18 UN; TINTA 524 NEGRO 20 UN.   $ 13.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.306 $ 1.047.306
44103105
Cartuchos de tinta134UnidadTINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J6740DW TINTA LC402 DISTRIBUCION: TINTA LC402 MAGENTA 25 UN; TINTA LC402 CYAN 60 UN; TINTA LC402 AMARILLO 14 UN; TINTA LC402 NEGRO 35 UN.  $ 15.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.460 $ 2.035.460
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Cartuchos de tinta12UnidadTINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA HP DESIGN JET T850 TINTA T738 DISTRIBUCION: TINTA T738 MAGENTA 3 UN; TINTA T738 CYAN 3 UN; TINTA T738 AMARILLO 3 UN; TINTA T738 NEGRO 3 UN. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "FUNCIONAMIENTO"  $ 93.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.240 $ 1.119.240
Total Neto $ 4.202.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.381
TOTAL OC $ 5.000.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.