Orden de Compra. Nº1422039-376-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-372-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-376-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-372-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 11115
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estudio Gráfico
Razón Social DISEÑO Y PUBLICIDAD H. VENEGAS SPA
R.U.T. 76.542.166-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estudio Gráfico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios3UnidadPENDONES CON MEDIDAS DE 90 X 180 CM Tipo roll Se adjunta archivo Por favor con estuche adecuado y no tan ajustado al roll DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
Total Neto $ 58.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.115
TOTAL OC $ 69.615


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.488.958-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.