Orden de Compra. Nº1422039-382-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-389-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-382-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-389-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 298775
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CACOVA
Razón Social PEDRO ENRIQUE PALOMINOS MARCHANT
R.U.T. 5.718.838-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CACOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio300UnidadCOLACIONES ADULTOS 300 UNIDADES: COLACION PACK: 1 PAN CIABIATTA CON POLLO, LECHUGA Y TOMATE/ VEGETARIANA 1 AGUA SIN GAS 1 GALLETON SIMPLE (SIN COBERTURA DE CHOCOLATE)   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio50UnidadCOLACIONES NIÑOS 50 UNIDADES: 1 PAN CIABIATTA CON JAMON QUESO / VEGETARIANO 1 AGUA SIN GAS CHICA 1 JUGO EN LATA CHICA 1 DULCE SIMPLE   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2000Unidad2.000 UNIDADES DULCE BASTON DE NAVIDAD PEQUEÑO. La entrega se hará en 5 iglesias con diferentes fechas comenzando asi: 23 noviembre cantidad determinada por coro 30 noviembre cantidad determinada por coro 3 diciembre por confirmar 12 diciembre cantidad determinada por coro 19 diciembre cantidad determinada por coro Se coordinará con el proveedor correspondiente la entrega y direcciones con horarios. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 1.572.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.775
TOTAL OC $ 1.871.275


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.718.838-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.