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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1422039-434-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-458-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2025 |
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Proveedor |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Razón Social |
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.130.993-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | Producto: PVC espumado blanco (Fomex / Forex)
Espesor: entre 5 mm y 10 mm
Formato: plancha estándar o corte a medida
Medidas finales requeridas: 2,0 m x 2,0 m (se aceptan planchas estándar que permitan el corte o ensamblaje hasta alcanzar estas dimensiones)
Color: blanco
Superficie: lisa, apta para marcadores acrílicos, plumones y/o pintura acrílica.
DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "SÉ SANTIAGO" | |
$ 67.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.000
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$ 134.000
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Total Neto
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$ 134.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.460
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$ 159.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.