Orden de Compra. Nº1422039-5-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-471-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-471-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 37527,28
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial 1Tech
Razón Social COMERCIAL 1 TECH SPA
R.U.T. 78.035.995-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial 1Tech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas4UnidadARRIENDO DE MOBILIARIO INFANTIL 17 DE ENERO, BARRIO BELLAVISTA A LAS 09:00 4 mesas cuadradas Variado color   $ 16.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.412 $ 65.412
56101519
Mesas20UnidadARRIENDO DE MOBILIARIO INFANTIL 17 DE ENERO, BARRIO BELLAVISTA A LAS 09:00 20 sillas plásticas gruesas. Variado color DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"  $ 6.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.100 $ 132.100
Total Neto $ 197.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.527
TOTAL OC $ 235.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.