Orden de Compra. Nº1422039-71-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-77-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-71-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-77-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 794200
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTAL GRAFICO SpA
Razón Social PORTAL GRAFICO SPA
R.U.T. 76.273.674-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTAL GRAFICO SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios400UnidadARCHIVO DE COMIC 400 UNIDADES Tabloide; corte recto; couche de 250; 4-0 color. Lunes 9 de marzo 2026.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
80141605
Regalos publicitarios400UnidadARCHIVO DE CAJAS 400 UNIDADES Tabloide corte recto; con pliegues para doblar; couche de 350; laminados y troquelado. Lunes 9 de marzo 2026. SE AGREGAN DETALLES EN ANEXO.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
80141605
Regalos publicitarios5000UnidadSe requieren 5.000 unidades de tarjetas de consultas (se adjunta archivo). 5.000 unidades; Con logos GS; Medidas: 9 x 9.4 cm. Troquelado FULL color tiro y retiro. Lunes 9 de marzo 2026. SE AGREGAN DETALLES EN ANEXO.  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
80141605
Regalos publicitarios200Unidad200 cuadernos de 80 hojas cada uno, con espiral y tapas duras Tamaño 18,5 X 23 cm. Lunes 9 de marzo 2026. SE AGREGAN DETALLES EN ANEXO.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
80141605
Regalos publicitarios1500Unidadlibretas color. Tamaño: 9x14 x 1.3 cm Considera impresión de logo, Full color, tapa blanca o naranjo, interior 80 hojas sin líneas, señalador y cierra con banda elástica. Miércoles 11 de marzo 2026 DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 4.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.200
TOTAL OC $ 4.974.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.