Orden de Compra. Nº1422039-86-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-91-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-86-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-91-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 75198,96
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FlexUp Solutions
Razón Social COMERCIAL PAMIES SPA
R.U.T. 77.363.536-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FlexUp Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadTinetas de color blanco. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.  $ 31.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.340 $ 124.340
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadTinetas de color gris. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.  $ 41.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.183 $ 123.183
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTinetas de color rojo. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.  $ 41.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.061 $ 41.061
31201515
Cintas de papel10UnidadHuincha ancha maskintape. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
60121244
Tiras de extensor4UnidadExtensores metálicos 1.5 mt para pintar. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "BARRIOS DE BORDE"  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos 18 cms. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
14121501
Cartón blanqueado1UnidadRollo cartón 25 metros. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO.  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 395.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.199
TOTAL OC $ 470.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.