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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1422041-11-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422041-10-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA REGION DE VALPARAISO
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R.U.T. |
65.176.732-6 |
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Dirección de Facturación |
Cochrane 667 oficina 404 - 405 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cochrane 667 oficina 404 - 405 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Markamos Viajes |
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Razón Social |
AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA
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R.U.T. |
78.210.325-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Markamos Viajes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Pack | 2 PASAJES AEREOS IDA 13 ABRIL SANTIAGO DE CHILE A SAO PAULO BRASIL HORARIOS ESTIMADOS 19:00 O 20:45 HRS.
2 PASAJES AEREOS IDA 17 ABRIL SAO PAULO BRASIL A SANTIAGO DE CHILE HORARIOS ESTIMADOS 19:00 O 20:45 HRS.
AMBOS PASAJEROS Y PASAJES CON MALETAS DE 23 KILOS INCLUIDAS | |
$ 2.155.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.155.000
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$ 2.155.000
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Total Neto
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$ 2.155.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.155.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.